Sie möchten, dass bei Lieferanten generell feste Zu-/Abschläge berücksichtigt werden?
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Zu- und Abschlags Typen am Lieferanten hinterlegen, damit diese auf alle künftigen Einkaufsbestellungen angewendet werden.
Wie Sie Zu-/ und Abschlags Typen erstellen, erfahren Sie in unserem Artikel Zu- und Abschlags Typen anlegen.
- Öffnen Sie die Transaktion Lieferanten (PUR01)
- Suchen Sie den gewünschten Lieferanten und öffnen Sie diesen
- Unter dem Tab Allgemein finden Sie im Bereich Verkauf die entsprechenden Felder Standard-Kopf-Rabatt / Standard-Positionsrabatt
- Füllen Sie die gewünschten Felder mit den entsprechenden Zu/Abschlagstypen
- Kopfrabatte sind Zu/Abschläge, welche über dem gesamten Beleg angewendet werden
- es können bis zu 3 Zu/Abschläge definiert werden
- Positionsrabatte sind Zu/Abschläge, welche an den Positionen der Belege angewendet werden
- Speichern Sie die Änderung
Hinweis: Änderungen an Stammdaten dürfen keine Auswirkungen auf bereits existierende Bewegungsdaten haben. Hinterlegen Sie also im Lieferanten heute einen Standard-Zu/Abschlag wird der nicht auf einer Bestellung angewendet, welcher bereits gestern im System erfasst wurde.